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Gestión de facturas de proveedores
Gestión de facturas de proveedores
la interfazfactura tramiteestá diseñado para la gestión de facturas vinculadas a proveedores como parte de las compras realizadas para la empresa. Permite a los usuarios rastrear, ver y administrar facturas asociadas con diferentes proveedores y garantizar un seguimiento efectivo de los pagos y los montos adeudados. Con esta interfaz es posible filtrar las facturas por diferentes criterios, como fecha, proveedor, vehículo y flota en cuestión.
Los usuarios también pueden agregar sus nuevas facturas, ver los detalles de cada factura (como incluir la carga e incluir toda la carga) y agregar los archivos para conservar una copia digital de las facturas. Esta interfaz centraliza la información esencial sobre las transacciones de los proveedores, contribuyendo así a una gestión y organización simplificada del gas de la empresa.
Filtros de autobús:
- Ficha de inicio/Ficha de finalización: Le permite filtrar facturas según el período de facturación.
- Número: Ingrese el número de factura para buscar una factura específica.
- Sistema No.: Filtrar según el número del sistema interno asignado a cada factura.
- Proveedor: Seleccione un proveedor para ver solo sus facturas.
- Naturaleza empresarial: Elija la naturaleza de la empresa para filtrar las facturas correspondientes.
- flotante: Filtra facturas según la flota de que se trate.
- Vehículo: seleccione un vehículo en particular para ver las facturas asociadas.
- Estado: Filtrar por estado de la factura (por ejemplo: pagada, pendiente).
- Usuario: Filtre par l’utilisateur qui a saisi la facture.
Lista de artículos:
Muestra facturas que coinciden con los filtros aplicados con información clave como:
Muestra facturas que coinciden con los filtros aplicados con información clave como:
- Sistema No.: El número interno del sistema.
- Número: El número de factura asignado por el proveedor.
- Fecha: La fecha en que se creó la factura.
- Proveedor: Nombre del proveedor asociado a la factura.
- Flota y Vehículo: Indique la flota y el vehículo objeto de la factura.
- número de pieza: Número de artículos o servicios facturados.
- Importaciones sin impuestosYImportaciones incluyendo impuestos: Montant hors taxes et toutes taxes comprises de la facture.
- Estado: Indica el estado de la factura (ej.: validada, pendiente de pago).
- Usuario: El usuario que creó o gestionó la factura.
- Asistente: Le permite ver o agregar archivos adjuntos, como un PDF de la factura.
Opciones de acción:
- Añadir una factura: Haga clic en el botón verde+para crear una nueva factura.
- Exportar: Las opciones de exportación están disponibles para descargar facturas en formato Exce.
- Exportar facturas de proveedores con detalles de piezas: Esta opción le permite exportar facturas de proveedores, incluidos todos los detalles asociados con las piezas facturadas.
- Refrescar: Le permite actualizar la lista de facturas.
- Importar: Importer de la liste des factures.
- Botón Informar:El botónInformadoProporciona acceso rápido a información detallada sobre recibos.
Agregar una nueva factura:
la interfazAgregar una nueva facturapermite a los usuarios crear una factura de proveedor y agregarle detalles de las piezas asociadas. Aquí hay una guía paso a paso para agregar una nueva factura con documentos:
Accede a la opción “Agregar una nueva factura”:
- Haga clic en el botón “+” o en el botónAgregarpara abrir el formulario para crear una nueva factura de proveedor.
Remplir les Informations de Base de la Facture:
- Número de factura: Introduzca el número de factura proporcionado por el proveedor.
- Proveedor: Seleccione el proveedor de la lista.
- Date de la facture: Indiquez la date de la facture.
- método de pago: Elija el método de pago (por ejemplo: transferencia bancaria, cheque).
- Importaciones sin impuestosYtina: Introduzca el importe sin incluir impuestos y el tipo de IVA aplicable. El importe con impuestos incluidos se calcula automáticamente.
- flotanteYVehículo: Si la factura está vinculada a una flota o vehículo específico, selecciónelo de las listas desplegables.
- Almacenar: Elija la tienda o ubicación de almacenamiento de piezas, si corresponde.
- Asistente: Adjunte un archivo (como una copia digital de la factura) para referencia futura.
Agregar documentos a la factura:
- Sous la sectionPiezas, haga clic en el botón "+" para agregar detalles sobre los artículos o servicios facturados.
- trozo: seleccione la pieza o servicio de la lista de artículos disponibles.
- Unidad: Especifique la unidad de medida (por ejemplo: unidad, kg, litro).
- cantidad: Indica la cantidad de la pieza.
- Precio unitario: Introduzca el precio unitario del artículo.
- descuento: Si se aplica un descuento, ingrese el monto o porcentaje del descuento.
- Importaciones sin impuestos, tina, YImportaciones incluyendo impuestos: Estos campos se calculan automáticamente en función de la información ingresada.
- Repita estos pasos para cada parte que desee agregar a la factura.
Comentario(Opcional):
- Agregue un comentario si desea incluir notas adicionales sobre la factura.
Enregistrer la Facture:
- Una vez completada toda la información haz clic en el botónAhorrarpara validar la factura.
- La nueva factura se añadirá entonces al listado de facturas de proveedores, con todos los detalles de las piezas.
Pago de una factura de proveedor
Luego de registrar una factura en el sistema, el pago no se realiza automáticamente. Debes seguir los siguientes pasos para realizar el pago:
Pasos a seguir:
-
Accéder au module "Finance"
Rendez-vous dans le module Finance, puis cliquez sur l’interface « Paiements fournisseurs ». -
Ajouter un nouveau paiement
Cliquez sur le bouton « Ajouter »pour créer un nouveau paiement fournisseur. -
Sélectionner le fournisseur
Choisissez le fournisseur concernépar le paiement. -
Visualiser les factures impayées
Le système affiche automatiquement toutes les factures non payéesde ce fournisseur. -
Sélectionner les factures à payer
Cochezles factures que vous souhaitez régler. -
Enregistrer le paiement
Cliquez sur « Enregistrer »pour valider le paiement.
Resultado :
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Une fois enregistré, le statut des facturespasse de « Non payé »à « Payé ».
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Vous pouvez vérifierce changement dans le module « Factures fournisseurs ».

